বার্ষিক বাজেট
১১নং ছলিমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, বাঞ্ছারামপৃর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৬-১৭ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১৫-১৬ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০১৪-১৫ |
পূর্ববর্তী বৎসরের জের | ৬৫১৬৯৯/= | ৬০৭৭৮৪/= | ৬০৪৮৪/= |
(ক) নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত : |
|
|
|
১।(ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর কর (খ) বকেয়া কর | ৪৯৬৪৮০/= ১৬৬৪০/= | ৩০০০০০/= ৯৪৩৭০/= | ২৯২৮৫৫/= |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর |
|
|
|
৩। বিনোদন কর: (ক) সিনেমা (খ) যাত্রা, নাটক ও বিনোদন কর |
|
|
|
৪। গ্রাম্য আদালত ফি | ৫০০০/= |
|
|
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্র্যকৃত লাইসেন্স ও পরিমাপ ফি | ২৫০০০/= | ৫০০০০/= | ৯০০০/= |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি : (ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৩০০০/= |
|
|
৭। মোটরজান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি |
|
|
|
৮। সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
৯। জন্ম সনদ পত্র ইস্যু বাবদ প্রাপ্তি | ৩০০০০/= | ১৫০০০০/= | ১৪৪৬৫০/= |
মোট | ১২২৭৮১৯/= | ১২০২১৫৪/= | ৫০৬৯৮৯/= |
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান : |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাত: (ক) এডিপি (খ) এলজিএসপি-২ ও অন্যান্য (গ) ইউপিজিপি (ঘ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
২০০০০০/= ১৭০০০০০/= ৫০০০০০/= ২০০০০০/= |
১০০০০০/= ১৭০০০০০/= ----- ----- |
১৯০০০০/= ১৪১৬৭৭৭/= ----- ----- |
মোট | ২৬০০০০০/= | ১৮০০০০০/= | ১৬০৬৭৭৭/= |
২। সংস্থাপন : (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য গনের সম্মানী ভাতা (খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা |
১৫৫৭০০/= ৪১৮৯০৪/= |
১৫৫৭০০/= ৩৮৬২৮০/= |
২৫৯৫০০/= ৩৩৮৩১২/= |
মোট | ৫৭৪৬০৪/= | ৫৪১৯৮০/= | ৫৯৭৮১২/= |
৩। অন্যান্য : (ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% (খ) গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টিআর) (গ) গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) |
১৮০০০০০/= ১৬৭২০০০/= ১৪৯৬০০০/= |
১২০০০০০/= ১৬৭২০০০/= ১৪৯৬০০০/= |
১৭৭৬২৬০/= |
মোট | ৪৯৬৮০০০/= | ৪৩৬৮০০০/= | ১৭৭৬২৬০/= |
(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে : ১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩। অন্যান্য |
৪০০০০০/= ২০০০০/= |
৫০০০০/= |
---- ---- ১০০০০/= |
মোট | ৪২০০০০/= | ৫০০০০/= | ১০০০০/= |
সর্বমোট | ৯৭৯০৪২৩/= | ৭৯৬২১৩৪/= | ৪৪৯৭৮৩৮/= |
বার্ষিক বাজেট
১১নং ছলিমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, বাঞ্ছারামপৃর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা |
(ক) রাজস্ব :
১। সংস্থাপন ব্যয়
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য গনের সম্মানী ভাতা (খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ১। স্টেশনারী ২। বিভিন্ন সভার/বাজেট সভা খরচ ৩। ইন্টার নেট বিল ৪। বিদ্যুৎবিল ৫। অফিস রক্ষনাবেক্ষণ ৬। রক্ষনাবেক্ষণ ও সাকো ৭। বিবিধ
|
৩৩০০০০/= ৪১৮৯০৪/= ১০২৬২৪/= ৩০০০০/= ৪১০০০/= ৪২০০/= ৩৬০০/= ২০০০০/=
১১৯০৯৫/=
|
৩৩০০০০/= ৩৯২২৯৬/= ৫৯১৫৫/= ২০০০০/=
১৭০৯৮৪/=
১০০০০০/= |
৩৯০২২৫/= ৩৩৮৩১২/= ৫৮৫৭১/= ৪৬৬৫০/=
৩৬০০/=
৬২৩৫৯
৩৫০০০/= |
মোট | ১০৬৯৪২৩/= | ১০৭২৪৩৫/= | ৯৩৪৭১৭/= |
উন্নয়ন খাত :
১। শিক্ষা খাতে (স্কুল কলেজ মসজিদ কবরস্থান ঈদগাহ) ২। কৃষি খাতে ৩। স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ৪। সামাজিক উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপন ৫। নারী উন্নয়ন ৬। রাস্তা ও যোগাযোগ (রক্ষনাবেক্ষণ/নির্মাণ) |
১৬৮৮০০০/= ৩০০০০০/= ৫০০০০০/= ২০০০০০/= ৫০০০০০/= ৪৭৭৮০০০/= |
১৬৮৮০০০/= ১০০০০০/= ৩০০০০০/= ১০০০০০/= ৪০০০০০/= ৩৬৫০০০০০/= |
২০০০০০/= ৯০০০০/= ২০০০০০/= ১০০০০০/= ৪০০০০০/= ২০৭২০২৪/= |
মোট | ৭৯৬৬০০০/= | ৬২৩৮০০০/= | ৩০৬২০২৪/= |
(গ) অন্যান্য:
১। নিরীক্ষা
২। অন্যান্য |
৫০০০/=
১০০০০০/= |
----
---- |
১০৬৩৩/= |
মোট | ১০৫০০০/= |
| ১০৬৩৩/= |
সর্বমোট ব্যয় | ৯১৪০৪২৩/= | ৭৩১০৪৩৫/= | ৪০০৭৩৭৪/= |
বাজেট উদ্ধৃত | ৬৫০০০০/= | ৬৫১৬৯৯/= | ৪৯০৪৬৪/= |
সর্বমোট আয়: | ৯৭৯০৪২৩/= | ৭৯৬২১৩৪/= | ৪৪৯৭৮৩৮/= |
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৪-০৫-২১ ১৩:০৯:২০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |